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「内部审计管理」2020内部审计管理办法范本word文档模板下载

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文档:「内部审计管理」2020内部审计管理办法范本word文档模板下载

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内部审计管理,内部审计管理办法范本,word文档模板下载 内部审计管理办法内部审计管理办法第一章第一章总则总则第一条为了规范内部审计工作,提高审计工作质量,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,特定本办法。第二条本办法仅对内部审计应涉及内容、审计工作质量、审计档案管理进行规范,具体执行程序请参照《审计工作指引》。第三条本办法适用系内部审计人员。第二章第二章审计工作范围审计工作范围第四条财务审计。是指依据审计准则规定的程序和方法对系资产、负债、损益的真实、合法、效益做出审计监督,对各公司会计报表所反映的会计信息依法做出客观、公正的评价。包括会计政策评估和会计报表审计。1.年度财务政策评估审计。对企业财务政策设计及其执行情况的有效性、合理性、一致性、公允性、表达与披露等进行评价。2.决算审计。是指审计监察部对系所辖各业务单元预算执行结果及所编制会计报表的真实性、合法性、完整性、准确性、一致性实施的审计「内部审计管理」2020内部审计管理办法范本word文档模板下载

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